Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
39.022,78 |
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| 20/07/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2020. |
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39.022,78 |
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| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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88,36 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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132,81 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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296,50 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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311,65 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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2.573,42 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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3.288,49 |
| 20/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19 |
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5.573,00 |
| 30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2512/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.758,55 |
| TOTAL |
39.022,78 |
39.022,78 |
39.022,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |