Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.50 |
PISO |
19,90 |
248,75 |
2.00 |
REJUNTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3194. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2020 |
PISO REJUNTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3194. |
258,75 |
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24/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 3194. |
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258,75 |
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05/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2020
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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258,75 |
TOTAL |
258,75 |
258,75 |
258,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.