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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2544 Data de lançamento: 27/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS 120,00 120,00
1.00 LIXA FERRO 2,85 2,85
1.00 FLUIDO DOT 4 38,30 38,30
1.00 LAMPADA W5W 3,00 3,00
1.00 FUEL INJECTI 53,17 53,17
1.00 RETIFICA DISCOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2020 PASTILHAS LIXA FERRO FLUIDO DOT 4 LAMPADA W5W FUEL INJECTI RETIFICA DISCOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 337,32
30/07/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -120,00
31/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 217,32
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2544/2020 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 217,32
TOTAL 217,32 217,32 217,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.