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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2650 Data de lançamento: 01/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 HIDROCLORITIAZIDA 50 MG CX C 500 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 71151. 42,63 127,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2020 HIDROCLORITIAZIDA 50 MG CX C 500 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 71151. 127,89
01/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 71151. 127,89
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 127,89
TOTAL 127,89 127,89 127,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.