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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Suporte técnico operacional de médio e longo prazo, comtemplando: oficina presencial com abordagem do e-SUS; Suporte remoto e helpdesk para abordagem de dúvidas sobre os assuntos relacionados a qualificação do uso da estratégia e-SUS AB; Atualização via EAD sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB para equipe de saúde e gestores; Certificados de participação para profissionais e gestores referente a qualificação presencial. Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operac 1.800,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 Suporte técnico operacional de médio e longo prazo, comtemplando: oficina presencial com abordagem do e-SUS; Suporte remoto e helpdesk para abordagem de dúvidas sobre os assuntos relacionados a qualificação do uso da estratégia e-SUS AB; Atualização via EAD sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB para equipe de saúde e gestores; Certificados de participação para profissionais e gestores referente a qualificação presencial. Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 10.800,00
17/08/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
08/09/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
14/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
02/10/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
05/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
03/11/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
15/12/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
15/12/2020 Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional com abordagem do E-SUS APS, treinamento da equipe e atualizações sobre mudanças decorrentes na estratégia e-SUS AB, CFE CONTRATO N° 038/2020. 1.800,00
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2020 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 1.800,00
TOTAL 10.800,00 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 0,00