Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2728 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AGENDA |
28,00 |
28,00 |
3.00 |
PAPEL SULFITE BRANCO |
15,00 |
45,00 |
60.00 |
FOLHA OFICIO A4 |
10,00 |
600,00 |
4.00 |
ENVELOPES |
87,50 |
350,00 |
400.00 |
PLASTICOS COM FUROS |
0,30 |
120,00 |
6.00 |
SULFITE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. |
10,89 |
65,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
AGENDA PAPEL SULFITE BRANCO FOLHA OFICIO A4 ENVELOPES PLASTICOS COM FUROS SULFITE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. |
1.208,32 |
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13/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA.
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1.208,32 |
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19/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2020
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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1.208,32 |
TOTAL |
1.208,32 |
1.208,32 |
1.208,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.