Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2743 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FUEL INJECTI |
53,17 |
53,17 |
1.00 |
LIXA |
2,85 |
2,85 |
1.00 |
LAMPAFA W5W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2733). |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
FUEL INJECTI LIXA LAMPAFA W5W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2733). |
59,02 |
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31/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2733.
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59,02 |
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02/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2020
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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59,02 |
TOTAL |
59,02 |
59,02 |
59,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.