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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2783 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X7,0 MTS 176,40 1.411,20
6.00 PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,20X7,0 MTS 117,60 705,60
21.00 PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X7,0 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 030562271. 151,20 3.175,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X7,0 MTS PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,20X7,0 MTS PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X7,0 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 030562271. 5.292,00
21/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 030562271. 5.292,00
24/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2020 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 5.292,00
TOTAL 5.292,00 5.292,00 5.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.