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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FÉRIAS 0,00 840,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FÉRIAS 840,94
27/08/2020 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FÉRIAS 840,94
10/09/2020 Pagamento de Empenho 2974/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,94
TOTAL 840,94 840,94 840,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.