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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3033 Data de lançamento: 31/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO 25,00 25,00
5.00 OLEO 15W40 25,00 125,00
2.00 AMORTECEDOR CAPO 106,00 212,00
2.00 KIT COXIM SILENCIOSO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2432. 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2020 FILTRO OLEO OLEO 15W40 AMORTECEDOR CAPO KIT COXIM SILENCIOSO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2432. 378,00
31/08/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 2432. 378,00
09/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00