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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ISAIAS HEEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3054 Data de lançamento: 04/09/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO EXTNTOR AP 10L 30,00 30,00
4.00 MANUTENÇÃO EXTNTOR ABC 4 KG 60,00 240,00
1.00 MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 8KG 50,00 50,00
1.00 MANUTENÇÃO EXTNTOR CO26KG 60,00 60,00
1.00 MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 6 KG 45,00 45,00
1.00 RETESTE3° NIVEL EXTINTOE ABC, BC8 KG, AP 10 L Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 284. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2020 MANUTENÇÃO EXTNTOR AP 10L MANUTENÇÃO EXTNTOR ABC 4 KG MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 8KG MANUTENÇÃO EXTNTOR CO26KG MANUTENÇÃO EXTNTOR BC 6 KG RETESTE3° NIVEL EXTINTOE ABC, BC8 KG, AP 10 L Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 284. 495,00
04/09/2020 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE NF 284. 495,00
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2020 ISAIAS HEEP - 18020 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.