Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU17.5X25 QUENTE G-2
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU17.5X25 QUENTE G-2, CFE NF ANEXA. |
1.200,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2020 |
RECAPAGEM DE PNEU17.5X25 QUENTE G-2
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU17.5X25 QUENTE G-2, CFE NF ANEXA. |
2.400,00 |
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26/09/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU17.5X25 QUENTE G-2, CFE NF ANEXA.
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2.400,00 |
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02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2020
BORILLI PNEUS LTDA - 17622 |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.