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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BIELETA BARRA ESTABELIZADORA 47,00 94,00
2.00 BUCHA DIANTEIRA INF 111,00 222,00
2.00 BUCHA TRASEIRA SUSP 278,00 556,00
2.00 PIVO SUSP DIANTEIRO 222,00 444,00
1.00 TERMINAL DIREITO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IKP 1A99, CFE DANFE ANEXA. 138,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 BIELETA BARRA ESTABELIZADORA BUCHA DIANTEIRA INF BUCHA TRASEIRA SUSP PIVO SUSP DIANTEIRO TERMINAL DIREITO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IKP 1A99, CFE DANFE ANEXA. 1.454,00
08/09/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IKP 1A99, CFE DANFE ANEXA. 1.454,00
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 1.454,00
TOTAL 1.454,00 1.454,00 1.454,00
SALDO A PAGAR 0,00