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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3105 Data de lançamento: 18/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TESOURA IRIS RETA/CURVA 12 CM 30,00 60,00
2.00 TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM 35,00 70,00
1.00 PUCNH KEYES 4 MM 85,00 85,00
2.00 TESOURA METZEBAUM CURVA 18 CM 74,00 148,00
2.00 PINCHA DE CHERON 24 CM 95,00 190,00
1.00 PINÇA CRILE RETA 14 CM 45,00 45,00
1.00 PINÇA CRILE RETA 16 CM Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 10132. 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2020 TESOURA IRIS RETA/CURVA 12 CM TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM PUCNH KEYES 4 MM TESOURA METZEBAUM CURVA 18 CM PINCHA DE CHERON 24 CM PINÇA CRILE RETA 14 CM PINÇA CRILE RETA 16 CM Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 10132. 652,00
18/09/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO D EMATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 10132. 652,00
TOTAL 652,00 652,00 0,00
SALDO A PAGAR 652,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.