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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3129 Data de lançamento: 21/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA CIR. N° 6,0 ESTERIL SANRO 1,36 20,40
20.00 LUVA CIR. N° 7,0 ESTERIL SANRO 1,36 27,20
40.00 LUVA CIR. N° 7,5 ESTERIL SANRO 1,36 54,40
5.00 - SONDA FOLEY No 16 2 VIAS 4,20 21,00
10.00 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2L 3,75 37,50
10.00 - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 0,45X13MM CX/100UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 72588. 25,56 255,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2020 LUVA CIR. N° 6,0 ESTERIL SANRO LUVA CIR. N° 7,0 ESTERIL SANRO LUVA CIR. N° 7,5 ESTERIL SANRO - SONDA FOLEY No 16 2 VIAS BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2L - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 0,45X13MM CX/100UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 72588. 416,10
21/09/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 72588. 416,10
TOTAL 416,10 416,10 0,00
SALDO A PAGAR 416,10