Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3362 |
Data de lançamento: |
04/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 298498. |
468,36 |
468,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2020 |
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 298498. |
468,36 |
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04/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 298498.
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468,36 |
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13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2020
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699 |
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468,36 |
TOTAL |
468,36 |
468,36 |
468,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.