Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3639 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO 6303 |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6003
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE ANEXAS. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2020 |
ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6003
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE ANEXAS. |
120,00 |
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26/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE ANEXAS.
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120,00 |
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09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2020
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.