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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4037 Data de lançamento: 26/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER 171,11 171,11
1.00 KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR 736,07 736,07
1.00 KIT LIMPEZA 8,82 8,82
1.00 KIT REVISAO ALLIANC 55,98 55,98
12.00 OLEO MOTOR SINTETICO 5W30/5W40CLASSE MB Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA. 37,80 453,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2020 KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR KIT LIMPEZA KIT REVISAO ALLIANC OLEO MOTOR SINTETICO 5W30/5W40CLASSE MB Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA. 1.425,58
26/11/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA. 1.425,58
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2020 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 1.425,58
TOTAL 1.425,58 1.425,58 1.425,58
SALDO A PAGAR 0,00