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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4073 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18 GR C/FIO RADIOPACO 50UN/PCT 56,25 281,25
3.00 - LANCETA 28G LARANJA 1,6MM LORIS C/DISP. SEG. CX/100UN 22,20 66,60
2.00 AGULHA DESC. 40X12 CX/100UN 10,65 21,30
500.00 - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP 0,20 100,00
2.00 FITA AUTOCLAVE 19X30M 5,47 10,94
20.00 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS No 12 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 74678. 1,13 22,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18 GR C/FIO RADIOPACO 50UN/PCT - LANCETA 28G LARANJA 1,6MM LORIS C/DISP. SEG. CX/100UN AGULHA DESC. 40X12 CX/100UN - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP FITA AUTOCLAVE 19X30M CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS No 12 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 74678. 502,69
27/11/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 74678. 502,69
03/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 502,69
TOTAL 502,69 502,69 502,69
SALDO A PAGAR 0,00