Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4135 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGENS AÉREAS
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13. |
2.646,46 |
2.646,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PASSAGENS AÉREAS
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13. |
2.646,46 |
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01/12/2020 |
finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CFE NF 13.
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2.646,46 |
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10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2020
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 |
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2.646,46 |
TOTAL |
2.646,46 |
2.646,46 |
2.646,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.