MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
0,00
6.473,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
6.473,07
02/12/2020
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JORGE ELI THEISEN.
6.473,07
02/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
353,82
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
6.119,25
TOTAL
6.473,07
6.473,07
6.473,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.