Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
418 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DISCO TACÓGRAFO |
39,00 |
195,00 |
1.00 |
AROMATIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO. |
10,75 |
10,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2020 |
DISCO TACÓGRAFO AROMATIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO. |
205,75 |
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27/01/2020 |
DISCO TACÓGRAFO
AROMATIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO.
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205,75 |
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31/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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205,75 |
TOTAL |
205,75 |
205,75 |
205,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.