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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DISCO TACÓGRAFO 39,00 195,00
1.00 AROMATIZANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO. 10,75 10,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 DISCO TACÓGRAFO AROMATIZANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO. 205,75
27/01/2020 DISCO TACÓGRAFO AROMATIZANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES EM ANEXO. 205,75
31/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 418/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 205,75
TOTAL 205,75 205,75 205,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.