Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
11.523,40 |
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| 14/12/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
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11.523,40 |
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| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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14,10 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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33,78 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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238,38 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.189,85 |
| 14/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.327,37 |
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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8.719,92 |
| TOTAL |
11.523,40 |
11.523,40 |
11.523,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |