Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PERSIANAS HORIZONTAL 25 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 8338. |
335,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2020 |
PERSIANAS HORIZONTAL 25 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 8338. |
670,00 |
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14/12/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CFE DANFE 8338.
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670,00 |
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17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2020
MARCOS ROBERTO BENTZ ME - 1372 |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.