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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1.400,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 8.400,00
02/01/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1.400,00
08/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 1.400,00
06/02/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1.400,00
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 1.400,00
02/03/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1.400,00
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 1.400,00
26/03/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1.400,00
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 1.400,00
24/04/2020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 2.800,00
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 2.800,00
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.