O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 549 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 RODO DE BORRACHA PARA CHÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 60CM, COM BORRACHA DUPLA, EM METAL. 10,68 256,32
12.00 LIXEIRA PLÁSTICA, BEM RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, 15 LTS, PARA COZINHA. 19,00 228,00
100.00 COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003 /2020. 3,38 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 RODO DE BORRACHA PARA CHÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 60CM, COM BORRACHA DUPLA, EM METAL. LIXEIRA PLÁSTICA, BEM RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, 15 LTS, PARA COZINHA. COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003 /2020. 822,32
28/02/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO 003 /2020. 822,32
28/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2020 BARONESA LTDA EPP - 17393 822,32
28/02/2020 Anulação. -822,32
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2020 BARONESA LTDA EPP - 17393 822,32
TOTAL 822,32 822,32 822,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.