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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 567 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 AGUA SANITARIA 2L 3,05 1.830,00
250.00 CERA LÍQUIDA AMARELA TRADICIONAL, PARA ASSOALHO, A BASE DE CARNAÚBA, 750 ML, (EQUIVALENTE A BRAVO) , NÃO PODE SER AUTO BRILHO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 (DEZOITO MESES) A CONTAR DA ENTREGA. 3,50 875,00
700.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. 3,05 2.135,00
30.00 LIXEIRA PLÁSTICA CESTO (TELADO), SEM TAMPA, PARA BANHEIRO E SALA DE AULA 3,80 114,00
160.00 SABONETE LIQUIDO FRASCO 1 L. VARIAS FRAGRANCIAS 4,50 720,00
120.00 AMACIANTE FRASCO 2 L, vALIDADE DE NO MÍNIMO 18 NESES A CONTAR DA ENTREGA Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO N° 009/2020. 3,05 366,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 AGUA SANITARIA 2L CERA LÍQUIDA AMARELA TRADICIONAL, PARA ASSOALHO, A BASE DE CARNAÚBA, 750 ML, (EQUIVALENTE A BRAVO) , NÃO PODE SER AUTO BRILHO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 (DEZOITO MESES) A CONTAR DA ENTREGA. DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. LIXEIRA PLÁSTICA CESTO (TELADO), SEM TAMPA, PARA BANHEIRO E SALA DE AULA SABONETE LIQUIDO FRASCO 1 L. VARIAS FRAGRANCIAS AMACIANTE FRASCO 2 L, vALIDADE DE NO MÍNIMO 18 NESES A CONTAR DA ENTREGA Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO N° 009/2020. 6.040,00
12/02/2020 Finalidade: AQUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PP 001/2020 E CONTRATO N° 009/2020. 6.040,00
14/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2020 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 18567 6.040,00
TOTAL 6.040,00 6.040,00 6.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.