Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. |
1.260,00 |
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| 02/01/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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205,89 |
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| 08/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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205,89 |
| 31/01/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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203,45 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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203,45 |
| 09/03/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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201,54 |
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| 11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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201,54 |
| 31/03/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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201,54 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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201,54 |
| 05/05/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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201,54 |
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| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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201,54 |
| 01/06/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.
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201,54 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020
OI SA - 18255 |
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201,54 |
| 01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-44,50 |
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| TOTAL |
1.215,50 |
1.215,50 |
1.215,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |