Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 |
30.720,44 |
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24/02/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 |
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30.720,44 |
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24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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65,16 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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94,49 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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118,30 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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139,52 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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154,40 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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477,79 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.002,58 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.803,69 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3.624,54 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5.114,61 |
27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 793/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.125,36 |
TOTAL |
30.720,44 |
30.720,44 |
30.720,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.