Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIA DE SERVIDORES. |
2.367,61 |
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24/02/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
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2.367,61 |
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24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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11,84 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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73,59 |
24/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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300,88 |
02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.981,30 |
TOTAL |
2.367,61 |
2.367,61 |
2.367,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.