Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
24/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERTALINA |
34,50 |
34,50 |
1.00 |
OMEPRAZOL |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
ANSITEC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8414. |
50,50 |
50,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2020 |
SERTALINA OMEPRAZOL ANSITEC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8414. |
102,00 |
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24/02/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8414.
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102,00 |
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09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2020
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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102,00 |
TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.