Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018. |
41.549,76 |
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| 06/01/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
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|
5.196,93 |
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| 06/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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|
5.196,93 |
| 25/01/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
|
|
5.196,93 |
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| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
5.196,93 |
| 26/02/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
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|
5.133,46 |
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| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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|
5.133,46 |
| 06/04/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
|
|
5.089,55 |
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| 07/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
5.089,55 |
| 27/04/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
|
|
5.196,93 |
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| 03/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
5.196,93 |
| 10/05/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
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|
170,85 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
170,85 |
| 31/05/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
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|
5.203,73 |
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| 08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
5.203,73 |
| 01/07/2021 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 46/2018.
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5.474,95 |
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| 05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
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5.474,95 |
| 26/07/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-4.886,43 |
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| TOTAL |
36.663,33 |
36.663,33 |
36.663,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.