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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1818 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
601.68 GASOLINA ADITIVADA 6,71 4.037,25
921.99 ÓLEO DIESEL 6,06 5.587,26
307.26 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. 6,17 1.895,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. 11.520,28
27/04/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. 11.520,28
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 11.520,28
TOTAL 11.520,28 11.520,28 11.520,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.