Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 54/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE SESCOLAR LINHA 01, CFE NF 99. |
8.351,42 |
8.351,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 54/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE SESCOLAR LINHA 01, CFE NF 99. |
8.351,42 |
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| 25/05/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 54/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE SESCOLAR LINHA 01, CFE NF 99.
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8.351,42 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2022
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
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8.351,42 |
| TOTAL |
8.351,42 |
8.351,42 |
8.351,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.