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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2820 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16. Para uso em rodas direcionais/LISO. Índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Desenho conforme tipo Pirelli FG-85, Goodyear G686, Bridgestone M-840 ou similar. Utilização: CAMINHÃO FORD CARGO, ONIBUS MB . Finalidade: AQUISIÇÃO Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16, CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022. 2.475,00 2.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16. Para uso em rodas direcionais/LISO. Índice de carga mínimo 149/146. Índice de velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Desenho conforme tipo Pirelli FG-85, Goodyear G686, Bridgestone M-840 ou similar. Utilização: CAMINHÃO FORD CARGO, ONIBUS MB . Finalidade: AQUISIÇÃO Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16, CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022. 2.475,00
11/07/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO Pneu radial 275/80R22.5 para caminhões. Nº de lonas 16, CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022. 2.475,00
23/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2022 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 2.475,00
TOTAL 2.475,00 2.475,00 2.475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.