Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 59/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 137. |
6.886,36 |
6.886,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 59/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 137. |
6.886,36 |
|
|
| 26/09/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 59/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 137.
|
|
6.886,36 |
|
| 03/10/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-6.886,36 |
|
| 01/11/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-6.886,36 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.