Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 116.25 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,68 |
544,06 |
| 1014.22 |
ÓLEO DIESEL |
6,25 |
6.338,90 |
| 216.96 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
6,37 |
1.382,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
8.265,00 |
|
|
| 07/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022.
|
|
8.265,00 |
|
| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
|
8.265,00 |
| TOTAL |
8.265,00 |
8.265,00 |
8.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.