Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 236.04 |
GASOLINA ADITIVADA - |
6,12 |
1.444,59 |
| 147.31 |
ÓLEO DIESEL - |
5,13 |
755,71 |
| 154.85 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
5,23 |
809,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
GASOLINA ADITIVADA - ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
3.010,17 |
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| 14/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022.
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3.010,17 |
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| 23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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3.010,17 |
| TOTAL |
3.010,17 |
3.010,17 |
3.010,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.