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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Escolas Municipais Finalidade: Prestação de serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Escolas Municipais, cfe nf 1312. 6.392,20 6.392,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 Prestação de serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Escolas Municipais Finalidade: Prestação de serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Escolas Municipais, cfe nf 1312. 6.392,20
01/03/2023 Finalidade: Prestação de serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Escolas Municipais, cfe nf 1312. 6.392,20
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2023 SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 6.392,20
TOTAL 6.392,20 6.392,20 6.392,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.