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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1046 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, 485,60 485,60
1.00 ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL 56,35 56,35
1.00 INCUBADORA INDUSTRIAL Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA. 50,65 50,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL INCUBADORA INDUSTRIAL Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA. 592,60
01/03/2023 Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA. 592,60
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 592,60
TOTAL 592,60 592,60 592,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.