Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EDERSON CONSTANTINO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA 4:00 H DE 13/03/2023 E RETORNO AS 14H DO DIA 13/03/2023. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA 4:00 H DE 13/03/2023 E RETORNO AS 14H DO DIA 13/03/2023. |
195,00 |
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03/03/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA 4:00 H DE 13/03/2023 E RETORNO AS 14H DO DIA 13/03/2023.
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195,00 |
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13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2023
EDERSON CONSTANTINO - 804 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.