Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1094 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 15:00H DE 13/03/2023 E RETORNO 21:00H DE 15/03/2023. |
504,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 15:00H DE 13/03/2023 E RETORNO 21:00H DE 15/03/2023. |
1.260,00 |
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| 03/03/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 13:00H DE 13/03/2023 E RETORNO 20:00H DE 15/03/2023.
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1.260,00 |
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| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2023
GEDER FOLLMER - 613 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.