MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( LÂMPADAS QUADRODE DISTRIBUIÇÃO, CABO FLEXIVEL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 890.
1.376,80
1.376,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS ( LÂMPADAS QUADRODE DISTRIBUIÇÃO, CABO FLEXIVEL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 890.
1.376,80
03/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 890.
1.376,80
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681
1.376,80
TOTAL
1.376,80
1.376,80
1.376,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.