Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MINI PROCESSADOR. |
194,89 |
194,89 |
3.00 |
SMART TV 4K 55
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CFE NF Nº 27967. |
2.948,78 |
8.846,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2023 |
MINI PROCESSADOR. SMART TV 4K 55
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CFE NF Nº 27967. |
9.041,22 |
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09/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CFE NF Nº 27967.
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9.041,22 |
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18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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9.041,22 |
TOTAL |
9.041,22 |
9.041,22 |
9.041,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.