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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDOMAR KUHN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1143 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.40 GRAXA P ROLAMENTO 55,00 187,00
2.00 JOGO LONA 285,00 570,00
2.00 MOLA PATIM 29,00 58,00
224.00 REBITE 10X14 REFORÇADO - REBITE 10X14 REFORÇADO 0,45 100,80
2.00 RETENTOR CUBO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 243. 33,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 GRAXA P ROLAMENTO JOGO LONA MOLA PATIM REBITE 10X14 REFORÇADO - REBITE 10X14 REFORÇADO RETENTOR CUBO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 243. 981,80
09/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 243. 981,80
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2023 LINDOMAR KUHN - ME - 17149 981,80
TOTAL 981,80 981,80 981,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.