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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 aguá para injeção 10ml cx/200 (+) farmarin lote 87,19 87,19
1.00 cetoprofeno 50mg/ml 2ml im cx/100 ampola (G) (+) hipolabor 259,24 259,24
1.00 escopolamina + dipirona 5ml IM/iv hypocina cx/50 148,72 148,72
1.00 lidocaina 2% 20mg/ml 141,73 141,73
4.00 oleo cicatrizante 100ml dermaex nutriex Finalidade: Aquisição de medicamentos conforme danfe 104639 5,27 21,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 aguá para injeção 10ml cx/200 (+) farmarin lote cetoprofeno 50mg/ml 2ml im cx/100 ampola (G) (+) hipolabor escopolamina + dipirona 5ml IM/iv hypocina cx/50 lidocaina 2% 20mg/ml oleo cicatrizante 100ml dermaex nutriex Finalidade: Aquisição de medicamentos conforme danfe 104639 657,96
09/01/2023 Aquisição de medicamentos conforme danfe 104639 657,96
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 657,96
TOTAL 657,96 657,96 657,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.