Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
elemento de borracha para rolo compact. XCMGXS123
Finalidade: aquisição de material para manutenção rolo compact. XCMGXS123 |
227,50 |
2.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
elemento de borracha para rolo compact. XCMGXS123
Finalidade: aquisição de material para manutenção rolo compact. XCMGXS123 |
2.275,00 |
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| 09/01/2023 |
aquisição de material para manutenção rolo compact. XCMGXS123 |
|
2.275,00 |
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| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2023
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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2.275,00 |
| TOTAL |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.