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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 PRANCHAS EUCALIPTO 5X30X6 MTS - PRANCHAS EUCALIPTO 5X30X6 MTS 130,00 2.340,00
18.00 PRANCHAS EUCALIPTO 30X7X6 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÔES, CFE DANFE 045919582. 190,00 3.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 PRANCHAS EUCALIPTO 5X30X6 MTS - PRANCHAS EUCALIPTO 5X30X6 MTS PRANCHAS EUCALIPTO 30X7X6 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÔES, CFE DANFE 045919582. 5.760,00
23/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÔES, CFE DANFE 045919582. 5.760,00
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2023 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 5.760,00
TOTAL 5.760,00 5.760,00 5.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.