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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1213 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMOMETRO E FRASCO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 13918 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 TERMOMETRO E FRASCO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 13918 230,00
23/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DANFE 13918 230,00
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.