MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO PAULO CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE PALESTRA "OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO" - SAÍDA AS 17:00H DE 27/03/2023 E RETRONO AS 17:00H DE 28/03/2023.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO PAULO CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE PALESTRA "OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO" - SAÍDA AS 17:00H DE 27/03/2023 E RETRONO AS 17:00H DE 28/03/2023.
780,00
23/03/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO PAULO CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE PALESTRA "OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO" - SAÍDA AS 17:00H DE 27/03/2023 E RETRONO AS 17:00H DE 28/03/2023.
780,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2023
ALANA DA SILVA OLIVEIRA - 18044
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.